柳州市人民醫(yī)院
2021年度單位決算
目 錄
第一部分:柳州市人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:柳州市人民醫(yī)院2021年單位決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分:柳州市人民醫(yī)院2021年度單位決算情況說明
一、2021 年度收入支出決算總體情況。
二、2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2021年度政府性基金支出決算情況。
五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第四部分:名詞解釋
第一部分:柳州市人民醫(yī)院概況
一、主要職能
柳州市人民醫(yī)院創(chuàng)建于1926年,是集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體的三級(jí)甲等綜合醫(yī)院,是廣西醫(yī)科大學(xué)附屬柳州市人民醫(yī)院,廣西醫(yī)科大學(xué)柳人臨床醫(yī)學(xué)院、是全國(guó)文明單位、國(guó)家第一批住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國(guó)家臨床藥師培訓(xùn)基地、第一批全科醫(yī)生規(guī)范化培養(yǎng)基地、國(guó)家合理用藥示范基地,感染性疾病科獲國(guó)家臨床重點(diǎn)??平ㄔO(shè)項(xiàng)目,口腔全科專業(yè)基地是國(guó)家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)重點(diǎn)專業(yè)基地,是五星級(jí)綠色環(huán)保醫(yī)院,是全國(guó)建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度試點(diǎn)醫(yī)院。
醫(yī)院占地面積190多畝,建筑面積26萬平方米,開放床位2564張,泊車位3100多個(gè)。現(xiàn)有在職職工4186人,其中衛(wèi)技人員3679人,高級(jí)專家857人(正高職稱158人,副高職稱699人),有醫(yī)學(xué)博士129人(包含在讀博士52人),碩士912人,人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。擁有國(guó)家重點(diǎn)??平ㄔO(shè)項(xiàng)目1個(gè),自治區(qū)臨床重點(diǎn)??萍敖ㄔO(shè)項(xiàng)目11個(gè),廣西醫(yī)療衛(wèi)生重點(diǎn)學(xué)科6個(gè),柳州市臨床重點(diǎn)專科21個(gè),柳州市人才小高地4個(gè),市級(jí)醫(yī)學(xué)質(zhì)量控制中心23個(gè),國(guó)家級(jí)藥物臨床試驗(yàn)資格專業(yè)25個(gè)。是廣西第五批博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地。醫(yī)療服務(wù)輻射桂中地區(qū),開展了許多達(dá)國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的醫(yī)療技術(shù),多學(xué)科聯(lián)合救治水平不斷提高,承擔(dān)著桂中地區(qū)急危重癥病人的醫(yī)療救治任務(wù)。
近年來,醫(yī)院先后涌現(xiàn)出廣西衛(wèi)生健康系統(tǒng)二等功、廣西五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者、柳州市先進(jìn)工作者等諸多先進(jìn)典型,醫(yī)院榮獲全國(guó)管理創(chuàng)新醫(yī)院、廣西衛(wèi)生健康系統(tǒng)集體二等功等國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)榮譽(yù)500多項(xiàng)。2019年,醫(yī)院提出“一體兩翼”的醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃,“一體”即文昌路主體院區(qū),以綜合發(fā)展,處理疑難病癥為主?!皟梢怼奔丛诒辈可鷳B(tài)園建設(shè)柳州市公共衛(wèi)生應(yīng)急中心和危重癥救治中心(北部院區(qū)),打造區(qū)域急救醫(yī)學(xué)中心;在陽和新區(qū)建設(shè)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(陽和院區(qū)),探索中醫(yī)藥與現(xiàn)代醫(yī)學(xué)相結(jié)合的特色模式。
二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.柳州市人民醫(yī)院,醫(yī)院設(shè)有心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、腎內(nèi)科、內(nèi)分泌科、全科醫(yī)學(xué)科、風(fēng)濕免疫科、腫瘤科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科、胃腸外科、神經(jīng)外科、心臟外科、胸外科、血管外科、脊柱骨科、關(guān)節(jié)骨病科、泌尿外科、兒科、婦產(chǎn)科、耳鼻喉科、口腔科、中醫(yī)科、重癥醫(yī)學(xué)科、麻醉科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、超聲科、放射科、功能科等臨床、醫(yī)技科室。
2.柳州市人民醫(yī)院柳州市城中區(qū)河?xùn)|街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
第二部分:柳州市人民醫(yī)院2021年單位決算報(bào)表
詳見附件1:柳州市人民醫(yī)院2021年度單位決算公開表。
第三部分:柳州市人民醫(yī)院2021年度單位決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況
(一)本單位2021年度總收入252940.41萬元,其中本年收入245341.34萬元, 較2020年度決算數(shù)增加8154.74萬元,增長(zhǎng)3.44%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3129.71萬元,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少1408.19萬元,下降31.03%,主要原因是:其他衛(wèi)生健康支出、其他公立醫(yī)院支出項(xiàng)目撥款減少
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10000萬元,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少6500萬元,下降39.39%,主要原因是:本年無抗疫特別國(guó)債安排的支出項(xiàng)目撥款。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。較2020年度決算數(shù)持平。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入1244.52萬元。較2020年度決算數(shù)減少了1234.40萬元,下降49.80%,主要原因是:上級(jí)補(bǔ)助撥款減少。
5.事業(yè)收入208332.15萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加22396.59萬元,增長(zhǎng)12.05%,主要原因是:醫(yī)療收入增長(zhǎng)。
6.經(jīng)營(yíng)收入0萬元,為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)持平。
7.其他收入22634.97萬元,為單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)減少5099.25萬元,下降18.39%,主要原因是:2020年發(fā)生工程建設(shè)款退回。
8.使用非財(cái)政撥款結(jié)余2201.06萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加2201.06萬元,主要原因是:2020年度未使用非財(cái)政撥款結(jié)余。
9.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5398萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加1654.79萬元,增長(zhǎng)44.21%,主要原因是:2021年支出以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。
(二)本單位2021年度總支出252940.41萬元,其中本年支出250235.28萬元, 較2020年度決算數(shù)增加16958.2萬元,增長(zhǎng)7.27%。支出具體情況如下:
1.科學(xué)技術(shù)支出31.51萬元:主要用于科研課題支出。較2020年度決算數(shù)增加13.77萬元,增長(zhǎng)77.62%,主要原因是:科研支出增加。
2.衛(wèi)生健康支出237726.28萬元:主要用于單位開展業(yè)務(wù)的支出。較2020年度決算數(shù)增加19406.47萬元,增長(zhǎng)8.89%,主要原因是:醫(yī)院工作量增長(zhǎng),支出相應(yīng)增加。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出729.03萬元:主要為征地和拆遷補(bǔ)償支出。較2020年度決算數(shù)增加729.03萬元,主要原因是:2020年無征地和拆遷補(bǔ)償支出。
4.其他支出11748.47萬元:主要用于單位其他業(yè)務(wù)的支出。較2020年度決算數(shù)增加4493.94萬元,增長(zhǎng)61.95%。主要原因是:其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出增加。
3.結(jié)余分配1090.38萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2020年度決算數(shù)減少405.31萬元,下降27.1%,主要原因是:按比例提取專用結(jié)余。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1614.74萬元,為本年度或以前年度
預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少4542.3萬元,下降73.77%,主要原因是:2021年項(xiàng)目支出增加,年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4242.14萬元,較2020年度決算數(shù)增加283.5萬元,增長(zhǎng)7.16%。其中:基本支出255萬元,項(xiàng)目支出3987.14萬元。
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為147.9萬元,支出決算為4242.14萬元,完成年初預(yù)算的2868.25%。其中:
(一)科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為29.41萬元。按規(guī)定,通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
(二)科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出((款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.09萬元。按規(guī)定,通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
(三)衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項(xiàng))。年初預(yù)算為147.9萬元,支出決算為711.67萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算,二是部分支出按規(guī)定,通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
(四)衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他公立醫(yī)院支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為184.15萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算,二是部分支出按規(guī)定,通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
(五)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為21.01萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算,二是部分支出按規(guī)定,通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
(六)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為41.43萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算,二是部分支出按規(guī)定,通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
(七)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.78萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算,二是部分支出按規(guī)定,通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
(八)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.91萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算。
(九)衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥(款)中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項(xiàng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.33萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:按規(guī)定,通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
(十)衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3233.36萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:按規(guī)定,通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
(十一)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算。
三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出255萬元,支出具體情況如下:
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助255萬元,年初預(yù)算為0萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算。
四、2021年度政府性基金支出決算情況
本單位2021年度政府性基金支出12474.50萬元,較2020年度決算數(shù)減少2280.03萬元,下降15.45%。其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出12474.50萬元。
本單位2021年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為12474.50萬元。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因:一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算,涉及項(xiàng)目為其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出;二是部分支出按規(guī)定,通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為 729.03 萬元。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因:按規(guī)定,通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
其他支出(類)其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為 11745.47 萬元。決算大于預(yù)算數(shù)主要原因:一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算;二是部分支出按規(guī)定,通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況
柳州市人民醫(yī)院2021年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故無數(shù)據(jù)情況說明。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,年初預(yù)算為0萬元,與上年相比持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
具體情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,年初預(yù)算為0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排機(jī)關(guān)、所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)0人次。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中:
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,年初預(yù)算為0萬元。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元,年初預(yù)算為0萬元。2021年,柳州市人民醫(yī)院開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,平均每輛0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,年初預(yù)算為0萬元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次,人次0次,國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明。
本單位無使用年初預(yù)算的政府采購(gòu)支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日,本單位共有車輛20輛,其中:專業(yè)技術(shù)用車7輛;其他用車13輛,其他用車主要是救護(hù)車外的其他用車;單價(jià)50萬元 以上通用設(shè)備21臺(tái)(套),單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備154臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
本單位未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。
第四部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件1:柳州市人民醫(yī)院2021年度部門決算公開表.xls